变化挑战——到2050年实现整体运营的碳中和,到2027年将废弃物排放密度降低10%。为了实现这些目标,集团在全球基地推广光伏发电项目和使用电动汽车,并积极采取各种节能措施等。此外,集团还推出了更多企业社会责任(CSR)公益项目,为员工、合作伙伴以及基地所在社区赋能。 集团在ESG领域的出色表现获得了多个领先的ESG评级机构和机构投资者的广泛认可,包括被Sustainalytics评为"行业最高评级"和"区域(亚太)最高评级"企业,获评标普全球A级并跻身行业排名前7%,入选富时新兴指数十大成分股,获得明昇(MSCI)A级,CDP领导力级别评分及"环境领导力奖",获得大型跨国药企认可的EcoVadis铜奖评级等。 管理层评论 药明生物首席执行官陈智胜博士表示:"我们独特的CRDMO商业模式和‘跟随并赢得分子'战略持续发力,驱动药明生物在2022年继续取得傲人佳绩。药明生物服务的综合项目数持续高速增长,业务发展势头十分强劲,释放巨大的业绩增长潜力。非新冠项目数显著增长助力集团继续巩固业界领先地位,也将为未来发展注入强大动力。新冠项目的成功执行向全球合作伙伴展现了药明生物最好的一面 -- 一体化技术赋能平台,强大的执行力,行业最佳的项目交付时间,以及利用一次性技术进行大规模生产的优异项目执行记录,赢得了全球合作伙伴的信任。与GSK就多个TCE双抗/多抗达成的许可交易进一步验证了我们CRDMO商业模式和先进技术平台的强劲引擎优势。临床后期和商业化生产项目快速增长贡献的未完成订单和收益令人欣喜,也将为集团的高速增长保驾护航。此外,集团通过推进‘赢得分子'战略转入的外部项目以及处于临床后期阶段的潜在重磅炸弹药物将履行惠及全球病患的使命,浇筑业务长期增长的坚实基础。" 陈博士进一步表示:"我们非常高兴在2022年实现自由现金流转正,为集团聚焦长期发展奠定坚实的财务基础,未来集团也将通过自有现金支持产能提升。我们将持续深耕能力和规模建设,通过全球产能扩建及并购不断提升CRDMO服务水平,满足全球客户和行业日益增长的服务需求。预计到2026年,集团全球总产能将跃升至58万升,中国产能与北美、欧洲及新加坡产能占比分别为60%和40%,多元化的产能布局也将更好地支持‘全球双厂生产'战略。尽管外部挑战重重,我们及时、高效地执行了业务连续性计划,充分发挥全球强大、稳健的供应链网络优势,按时交付数百个项目,彰显了集团卓越的执行力及业务韧性。依托多元化的运营基地、行业最佳的项目时间表和优秀的项目执行过往记录,集团业务基本面保持强劲增长,特别是北美市场同比增长62.5%,贡献了55.6%收益;欧洲市场厚积薄发,欧洲客户非新冠项目收益增长150%,为集团后新冠时期的发展注入强劲动力。此外,我们推广WBS"精益管理"体系,推动数字化转型,提高运营效率,优化工作流程,为合作伙伴创造更高价值。在ESG领域,我们取得了出色的成绩,获得业界广泛认可。这一切成就,都离不开逾12300名员工的辛勤奉献和倾力付出,我为每一位员工的付出和努力感到骄傲。展望未来,我们将继续披荆斩棘、锐意进取、精益求精、勇往直前,不断加强能力和规模建设,为全球合作伙伴赋能,造福广大病患,通过可持续增长为股东创造价值。" 药明生物董事长李革博士总结道:"药明生物在2022年无惧外部挑战,依然成绩斐然,在CRDMO商业模式的引领下再创辉煌。行业领先的技术平台,业界最佳的项目交付时间,优秀的项目执行过往记录,国际一流的质量体系,以及稳健的财务状况都铸就了药明生物的行业领先地位,为合作伙伴和股东创造非凡价值,更为全球人类健康事业贡献积极力量。集团继续奋楫笃行、臻于至善、踔厉奋发,在不可能中挑战极限,在极限中创造不凡。秉承‘做对的事,把事做好'的企业文化,集团坚持可持续发展,履行企业社会责任,助力合作伙伴快速将创新药推向市场,造福全球患者,早日实现‘ 让天下没有难做的药,难治的病'的伟大愿景。" 主要财务比率 (截至12月31日止12个月) 主要财务比率 2022年 2021年 变动 收益(人民币百万元) 15,268.7 10,290.1 48.4 % 毛利(人民币百万元) 6,724.0 4,828.9 39.2 % 毛利率(%) 44.0 % 46.9 % 纯利(人民币百万元) 4,549.9 3,508.6 29.7 % 纯利率(%) 29.8 % 34.1 % 本公司拥有人应占纯利(人民币百万元) 4,420.3 3,388.5 30.5 % 本公司拥有人应占纯利率(%) 29.0 % 32.9 % 经调整纯利(人民币百万元) 5,053.9 3,435.9 经调整纯利率(%) 33.1 % 33.4 % 47.1 % EBITDA(人民币百万元) 6,353.4 4,662.3 EBITDA利润率(%) 41.6 % 45.3 % 36.3 % 经调整EBITDA(人民币百万元) 6,857.4 4,589.6 经调整EBITDA利润率 (%) 44.9 % 44.6 % 49.4 % 经调整每股摊薄盈利(人民币) 1.13 0.75 50.7 % 关于药明生物 药明生物(股票代码:2269.HK)是一家全球领先的合同研究、开发和生产(CRDMO)公司。公司通过开放式、一体化生物制药能力和技术赋能平台,提供全方位的端到端服务,帮助合作伙伴发现、开发及生产生物药,实现从概念到商业化生产的全过程,加速全球生物药研发进程,降低研发成本,造福病患。 药明生物在中国、美国、爱尔兰、德国和新加坡拥有超过12000名员工。凭借这些员工组成的专业服务团队,以及卓越的技术和洞见,公司为客户提供高效经济的生物药解决方案。截至2022年12月底,药明生物帮助客户研发和生产的综合项目高达588个,其中包括17个商业化生产项目。 药明生物将环境、社会和治理(ESG)视为业务发展和企业精神的重要组成部分,并致力于成为全球生物药CRDMO领域的ESG领导者,例如应用更绿色环保的新一代生物制药技术和能源等引领行业发展。公司成立了由首席执行官领导的ESG委员会,全面落实ESG战略并践行可持续性发展承诺。如需更多信息,请浏览:www.wuxibiologics.com。 前瞻性陈述 本新闻稿载有若干前瞻性陈述,该等前瞻性陈述并非历史事实,乃基于本集团的信念、管理层所作出的假设及现时所掌握的资料而对未来事件作出的预测。尽管本集团相信所作的预测合理,但基于未来事件固有的不确定性,前瞻性陈述最终或会变得不正确。前瞻性陈述受以下相关风险影响,其中包括本集团所提供的服务的有效竞争能力、能够符合扩展服务的时间表、保障客户知识产权的能力。本新闻稿所载的前瞻性陈述中仅以截至有关陈述作出当日为准,除法律有所规定外,本集团概不承担义务对该等前瞻性陈述更新。因此,阁下应注意,依赖任何前瞻性陈述涉及已知及未知的风险。本新闻稿载有的所有前瞻性陈述需参照本部分所列的提示声明。 非国际财务报告准则指标 为补充本集团按照国际财务报告准则展示的简明综合财务报表,本集团提供作为额外财务指标的经调整纯利、经调整纯利率、经调整税息折旧及摊销前利润、经调整税息折旧及摊销前利润率及经调整每股基本及摊薄盈利,惟该等数据并非国际财务报告准则所要求,也不是该准则所呈列。 本公司认为经调整的财务指标有利于理解及评估本公司的基础业绩表现及经营趋势,并且通过参考该等经调整的财务指标,及借着消除本集团认为对本集团核心业务表现并无指标作用的若干异常、非经常性、非现金及/或非经营性项目的影响,有助于管理层及投资者评价本集团财务表现。本集团管理层认为该等非国际财务报告准则的财务指标于本集团经营所在行业被广泛接受和应用。然而,该等未按照国际财务报告准则所呈列的财务指标,不应被独立地使用或者被视为替代根据国际财务报告准则所编制及呈列的财务信息。本公司股东及有意投资者不应独立看待以上经调整业绩,或将其视为替代按照国际财务报告准则所准备的业绩结果。且该等非国际财务报告准则的财务报告指标不可与其他公司所呈列类似标题者作比较。 更多信息,敬请联系 媒体关系 PR@wuxibiologics.com 投资者关系 IR@wuxibiologics.com lg...